Mô tả:
PHẦN 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ HƯNG LONG 2.1.Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác tào tạo nguồn nhân lực của Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long 2.1.1.Đặc điểm sản phẩm Sản phẩm sản xuất và kinh doanh của Công ty là cỏc cỏc mặt hàng đồ gỗ như bàn, ghế nội thất, bàn nghế ngoài trời, bàn ghế học sinh, văn phòng tủ nội thất các loại... 2.1.2.Đặc điểm ngành nghề kinh doanh - Doanh nghiệp hoạt động chuyên kinh doanh và chế biến Lâm Sản, sản phẩm chủ yếu là khuân, cửa, của các công trình, mọi chi phí thanh toán mang tính lan giải như chi phí thợ, chi phí vật tư, điện nước sinh hoạt chi phí quản lý . - Tuy nhiên sản phẩm hoàn thành được bảo hành trong thời gian dài, đảm bảo chất lượng sản phẩm chính là xây dựng thương hiệu của Công ty . Như khuân cửa, bàn ghế sản xuất được bảo hành từ 6 tháng đến 3 năm, chất lượng gỗ làm sản phẩm đã được sử lý mối mọt, hấp chống cồng vênh. - Giá thành sản phẩm luân đáp ứng được nhu cầu của thị trường 2.1.3.Đặc điểm vốn Liên tiếp từ năm 2006 đến năm 2010, Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long luôn được đánh giá là một trong những đơn vị quản lý tài chính tốt nhất của tổng Công ty . Cụ thể là: - Phòng kế toán đã chuẩn bị tốt nguồn kinh phí để chủ động trong việc giải quyết mua sắm vật tư, thiết bị, hàng hoá khi cần thiết. - Phòng kế toán đã tham mưu cho Giám đốc các biện pháp tích cực trong huy động và sử dụng vốn. - Phòng kế toán luôn bám sát khách hàng để đòi nợ. - Phòng kế toán tập hợp số liệu, phân tích kết quả kinh doanh, giúp Giám đốc trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh. - Quản lý tốt tiền lương và thu nhập của người lao động theo đúng chế độ chính sách hiện hành. - Nộp đầy đủ, kịp thời các khoản nộp ngân sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Để hiểu rõ hơn những kết quả đạt được và xu hướng phát triển của Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long, ta sản phẩmm xột cỏc số liệu về doanh thu và lợi nhuận trong thời kỳ 2006-2010. Doanh thu và lợi nhuận thời kỳ 2006- 2010. Đơn vị: 1000 đồng. TT Chỉ tiêu N 2006 N 2007 N 2008 N 2010 N 2010 1 2 Doanh thu Lãi ròng 4.437.000 10.000 11.027.232 52.000 34.787.403 410.000 67.180.000 1.600.000 100.965.217 952.000 Qua số liệu ta nhận thấy chỉ tiêu doanh thu tiêu thụ và lợi nhuận ròng đều có xu hướng tăng lên. Doanh thu tiêu thụ năm 2010 đạt 100.965.217.000đ là mức doanh thu cao nhất của công ty từ trước tới nay. So với năm 2010, doanh thu tăng 33.785.217.000đ, ứng với 50,29%. Một điều đặc biệt là xét về con số tương đối mức tăng doanh thu tiêu thụ 50,29% lại là con số tăng nhỏ nhất của thời kỳ này. Lợi nhuận ròng cũng có xu hướng tăng rõ rệt qua các năm. Cá biệt có năm tăng gấp 5,2 lần (lợi nhuận ròng năm 2007 so với năm 2006), 7,9 lần (năm 2008 so với 2007). Tuy nhiên, lãi ròng năm 2010 chỉ đạt 952.000.000đ, giảm 648.000.000đ so với năm 2010. Nguyên nhân của sự giảm sút lợi nhuận ròng trong khi doanh thu tiêu thụ tăng lên là do giá vốn hàng bán, chi phí quản lý, chi phí bán hàng đều tăng. Riêng năm 2010, Công ty đã đạt được những kết quả sau: